Sattotal ya funciona en Chipre y Malta
Dos países nuevos, y no solo dos opciones más en una lista: cada uno llega con su impuesto, su identificador fiscal y sus documentos legales redactados sobre la ley que le corresponde.
Chipre y Malta ya se pueden elegir como país de tu organización. Con ellos, Sattotal llega a 46 países. Lo que cambia al elegirlos no es la interfaz: es el impuesto que se aplica en tus cotizaciones, el identificador fiscal que se le pide a tu cliente y la legislación que citan los documentos que firma.
Qué trae cada país
Chipre — ΦΠΑ 19 % y ΑΦΤ
El impuesto general chipriota es del 19 %, no el 24 % griego, y el identificador fiscal es el ΑΦΤ que emite el Departamento de Impuestos, no el ΑΦΜ. Además, al escribir el código postal se llena sola la επαρχία: el primer dígito la identifica.
Malta — VAT 18 % y euro
Malta tiene el IVA general más bajo de la Unión Europea, un 18 %, y trabaja en euros. El identificador es el VAT Registration Number, que es de empresa: a un particular maltés no se le pide.
Los textos de garantía, condiciones y privacidad no son una traducción del país vecino. Los de Chipre citan la ley chipriota de compraventa de bienes (Ν. 154(Ι)/2021), que da dos años de garantía legal, y apoyan el depósito del aparato en el ΚΕΦ. 149, porque Chipre es una jurisdicción de common law y no tiene Código Civil. Los de Malta citan el Consumer Affairs Act (Cap. 378) y el Civil Code maltés.
En los dos países están disponibles la facturación y el punto de venta: ni Chipre ni Malta tienen obligación de factura electrónica entre empresas, así que la factura ordinaria sigue siendo válida.
Para activarlo, entra en Configuración → Organización y elige el país. El impuesto, la moneda, la etiqueta del identificador fiscal y los textos legales se ajustan solos, y siempre puedes editarlos desde Configuración → Documentos.
